2026年04月01日,兆威机电发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了兆威机电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兆威机电董事会的责任,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计认为,兆威机电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
兆威机电2025年财务报告内部控制被审计为有效
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