2026年04月01日,鹏鼎控股发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,普华永道审计了鹏鼎控股2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。鹏鼎控股董事会需按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。审计意见表明,鹏鼎控股于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
鹏鼎控股2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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