2026年04月01日,蓝思科技发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了蓝思科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝思科技董事会的责任;注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,蓝思科技于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
蓝思科技2025年财务报告内部控制获有效审计意见
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