联动科技2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年03月31日,联动科技发布内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了联动科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有风险。审计意见认为,联动科技于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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