传艺科技2025年度内控有效,无重大及重要缺陷

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2026年3月31日,传艺科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系等进行评价,范围涵盖公司及主要子公司各职能部门主要业务、事项和高风险领域。评价内容包括内部环境、风险评估、控制活动、法律事务及合同管理、信息与沟通、内部监督等方面。

内部环境上,公司建立完善法人治理结构,合理设置组织机构,明确人事政策,重视企业文化建设。风险评估方面,建立了风险识别与应对措施体系,各部门负责风险自控并定期自查改进。控制活动上,有不相容职务分离、授权管理、会计系统、财产保护等总体控制手段,还有货币资金、固定资产、费用报销等主要业务内容的内部控制。

公司还明确了内部控制缺陷认定标准,包括财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内公司不存在其他可能对投资者产生重大影响的内部控制信息。

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