温州宏丰2025年度内控评价:无重大及重要缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年3月31日,温州宏丰发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责内控的建立、实施与评价,审计委员会监督,管理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及其众多子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,业务涉及内控环境等方面,重点关注关联交易等风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,并制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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