长源东谷2025年财务报告内控有效,为投资者决策提供有力支撑

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2026年3月30日,长源东谷发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环会计师事务所审计了长源东谷2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。长源东谷董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,长源东谷在2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》,在所有重大方面保持了有效的财务报告内控。

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