长源东谷2025年审计委员会履职良好,2026年将持续发挥监督职能

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2026年3月30日,长源东谷发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第五届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军先生、董事李佐元先生组成,贾华芳任主任委员,成员具备专业知识和经验。

2025年度,审计委员会召开四次会议,全体委员全勤,审议了会计师事务所2024年度财务报告审计等多项事项并形成决议。

主要工作包括:监督及评估外部审计机构工作,认为其合规履职;指导内部审计工作,未发现重大问题并提出改进建议;审核公司财务信息,认可定期报告;评估内部控制有效性,认为内控体系设计恰当;协调内外部审计沟通,提高审计效率。

总体来看,2025年审计委员会履职促进了公司内控建设和财务规范。2026年,审计委员会将在多方面继续履行职责,维护公司与股东利益。

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