2026年3月29日,伯特利发布2025年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》等规定,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
评价结论显示,公司在评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司及所属分子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理和日常业务等方面,重点关注高风险领域。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内,公司财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,存在的一般缺陷已整改改善。上一年度内部控制整体有效,一般缺陷已整改完成。2025年度内部控制设计与执行有效,运行良好。2026年度将持续以风险管理为导向、合规管理监督为重点建设内控体系,优化环境、提升水平,防范风险,促进公司持续发展。