3月21日,中集车辆发布2023年度业绩报告称,实现营业收入人民币25,086.58百万元,同比上升6.21%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币2,455.67百万元,同比显著提升119.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币1,553.39百万元,同比大幅增长69.68%,创下历史新高。
中集车辆净利润大幅提升主要由于:(1)北美业务抓住市场机会,盈利较上年同期保持良好增长态势。同时,公司积极把握其他市场的增长和发展机会,其中,在其他海外市场获得了良好的业务增长,盈利能力有所提升;在中国市场保持了业务的稳定态势,并在细分市场获得市场份额的提升。(2)报告期内,因控股股东中集集团整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益,中集车辆及本公司之全资子公司CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED向中集集团转让所持深圳专用车合计100%股权产生股权处置收益,扣除所得税影响后,该项产生非经常性收益人民币847.97百万元。
在跨洋经营战略指引下,报告期内,中集车辆在全球销售各类车辆139,015辆/台套,销量保持稳定。受益于产品结构优化、高毛利产品销售占比提升、销售模式创新、灯塔制造网络提升规模效应,报告期内,中集车辆毛利率提升至18.96%,提升了5.68个百分点。
各业务或集团方面,中集车辆星链灯塔先锋集团推动国内半挂车生产组织的高质量发展与创新变革,部署“星链计划”,把握“一带一路”市场需求旺盛机遇,毛利率提升;强冠业务集团表现强劲,挖掘细分市场机会,拓宽出海之路,销量、收入提升;北美业务发展稳健,盈利保持良好增长态势,毛利率同比提升;欧洲业务逆风上扬,降本增效、优化制造流程与供应链管理,收入与毛利率双双提升;渣土车及重型载货车业务完成建制,整合资源、推陈出新、探索转型,深化新能源产品研发。
报告期内,星链灯塔先锋集团巩固国内市场基本盘,大力开拓“一带一路”市场,收入达人民币4,522.27百万元,毛利率同比提升1.34个百分点。
借助“星链计划”,中集车辆积极整合国内7家半挂车工厂的生产、流通、分配和消费资源,对国内半挂车业务带来端到端的商业模式变化:第一、从各厂分别采购到集中化的灯塔采购模式;第二、从全类别生产到专业化产线与产品分工的“灯塔”工厂生产模式(LTP);第三、从被动库存到主动库存管理的灯塔物流模式(LTL);第四、从靠近生产,以单定产,到靠近客户,以模块化产品推动销售的当地制造模式(LoM);第五、从点状销售到分级管理的销售渠道。
(校对/邓秋贤)